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南京市2018年预算执行情况

来源:华佗小知识
2018年预算执行情况和2019年预算草案表

2019年1月

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南京市

附 表 目 录

一、2018年预算执行情况

表一 2018年南京市一般公共预算收入执行情况表 ·························· 6 表二 2018年南京市一般公共预算支出执行情况表 ·························· 7 表三 2018年南京市性基金预算收入执行情况表 ······················· 8 表四 2018年南京市性基金预算支出执行情况表 ······················· 9 表五 2018年南京市国有资本经营预算收入执行情况表 ·················· 10 表六 2018年南京市国有资本经营预算支出执行情况表 ·················· 11 表七 2018年南京市社会保险基金预算收入执行情况表 ·················· 12 表八 2018年南京市社会保险基金预算支出执行情况表 ·················· 13 表九 2018年市本级一般公共预算收入执行情况表 ························ 14 表十 2018年市本级一般公共预算支出执行情况表 ························ 15 表十一 2018年市本级一般公共预算支出执行情况表(功能科目到款级) ·························································································· 16 表十二 2018年市本级一般公共预算支出执行情况表(经济分类) ·························································································· 22 表十三 2018年一般公共预算专项转移支付情况表(按功能科目分类) ·························································································· 24 表十四 2018年一般公共预算专项转移支付情况表(分地区) ·························································································· 25 表十五 2018年市本级性基金预算收入执行情况表 ·················· 26 表十六 2018年市本级性基金预算支出执行情况表 ·················· 27 表十七 2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表 ·························································································· 28 表十八 2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表 ·························································································· 29 表十九 2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表 ·························································································· 30

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表二十 2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表 ·························································································· 31

二、2019年预算草案

表二十一 2019年南京市一般公共预算收入表 ······························ 33 表二十二 2019年南京市一般公共预算支出表 ······························ 34 表二十三 2019年南京市性基金预算收入表 ··························· 35 表二十四 2019年南京市性基金预算支出表 ··························· 36 表二十五 2019年南京市国有资本经营预算收入表 ························ 37 表二十六 2019年南京市国有资本经营预算支出表 ························ 38 表二十七 2019年南京市社会保险基金预算收入表 ························ 39 表二十八 2019年南京市社会保险基金预算支出表 ························ 40 表二十九 2019年市本级一般公共预算收入表 ······························ 42 表三十 2019年市本级一般公共预算支出表(按功能科目分类) ·························································································· 43 表三十一 2019年市本级一般公共预算支出明细表(按功能科目分类)

表三十二 2019年市本级一般公共预算支出表(按经济科目分类) ·························································································· 63 表三十三 2019年市本级一般公共预算基本支出表(按经济科目分类) ·························································································· 表三十四 2019年市级对区税收返还和转移支付表(分地区) ·························································································· 65 表三十五 2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表(分项目) ·························································································· 65 表三十六 2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表 (按功能科目分类) ······························································· 67 表三十七 2019年市本级一般公共预算平衡情况表 ························ 68 表三十八 2019年市本级性基金预算收入表 ··························· 69 表三十九 2019年市本级性基金预算支出表 ··························· 70 表四十 2019年市本级性基金预算支出表(按经济科目分类) ·························································································· 72

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表四十一 2019年市本级性基金预算对下专项转移支付表 ·························································································· 73 表四十二 2019年市本级国有资本经营预算收入表 ························ 74 表四十三 2019年市本级国有资本经营预算支出表 ························ 75 表四十四 2019年市本级国有资本经营预算支出表(按经济科目分类) ·························································································· 76 表四十五 2019年市本级社会保险基金预算收入表 ························ 77 表四十六 2019年市本级社会保险基金预算支出表 ························ 78 表四十七 2019年市本级预算重点项目安排表 ······························ 79 表四十八 2019年市本级部门收支预算汇总表 ······························ 85 表四十九 2019年市本级部门基本支出预算汇总表(按经济科目分类) ·························································································· 表五十 2019年市本级一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费、机关运行经费表 ········································································ 93

三、地方债务情况

表五十一 2018年南京市地方一般债务情况表 ························ 95 表五十二 2018年南京市地方专项债务情况表 ························ 96 表五十三 2018年市本级地方一般债务情况表 ························ 97 表五十四 2018年市本级地方专项债务情况表 ························ 98

四、省提前下达转移支付情况

表五十五 省提前下达2019年度转移支付情况表 ························· 100

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2018年预算执行情况— 5 —

一、

表一:

2018年南京市一般公共预算收入执行情况表

项目 一般公共预算收入 1、税收收入 地方部分 企业所得税(40%) 个人所得税(40%) 城市维护建设税 房产税 城镇土地使用税 土地 契税 环境保护税 其他各项税收 2、非税收入 专项收入 罚没收入 其他非税收入 283172 2273053 1257237 156288 859528

2017年决算数 12719111 10446058 4307515 1801230 812179 826698 453116 169176 874737 918235

2018年执行数 (快报) 14700152 12424931 4843025 2352312 983535 885273 470160 175834 885331 1447743 60523 321195 2275221 6528 155062 1223631 13.4 0.1 -28.7 -0.8 42.4 单位:万元 同口径 增幅(%) 11.1 13.3 12.4 30.6 21.1 7.1 3.8 3.9 1.2 57.7 说明: 1、一般公共预算收入增幅、税收收入增幅为考虑省下放金融保险业税收收入因素后的同口径增幅。

2、环境保护税从2018年1月1日起开始征收。

3、专项收入下降较多,主要是按照国家、省要求暂停从土地收入中计提教育资金和农田水利资金。

4、契税和其他非税收入增幅较高,主要是按照审计要求,对以往年度未及时入库的税费收入进行清理。

5、其他非税收入主要是行政事业性收费、国有资源(资产)有偿使用收入、其他收入等。

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表二:

2018年南京市一般公共预算支出执行情况表

科目编码 201 203 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 229 232 233

科目名称 一般公共预算支出 一般公共服务支出 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出 债务付息支出 债务发行费支出

2017年决算数 13540873 1074958 5262 972913 2178419 672942 370434 1543516 6094 345810 2414585 835882 542639 476865 169461 61166 53866 107442 519181 14012 67006 216781 1639

单位:万元

同口径增幅2018年执行数 (快报) (%) 15327114 13.2 1313959 22.2 6108 16.1 1285266 32.1 2530631 16.2 805440 19.7 350705 8.4 1699931 10.1 958191 6.9 4584 32.6 2560030 6.0 928405 11.1 552085 1.7 406627 -14.7 178061 5.1 55446 -9.4 61770 14.7 98752 -8.1 723016 39.3 17782 26.9 470 -29.8 287595 32.7 1786 9.0 说明: 1、文化体育与传媒支出为剔除上年一次性建设项目因素后的同口径增幅。

2、城乡社区支出、交通运输支出增幅不高,主要是按照综合预算的原则,统筹使用性基金,相应一般公共预算支出减少。

3、债务付息支出增加较多主要是随存量债务置换推进,债券余额增加,相应增加2018年付息支出。

4、一般公共服务支出、公共安全支出增幅较高,主要是落实国家、省经费。

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表三:

2018年南京市性基金预算收入执行情况表

项目 性基金预算收入 1、港口建设费收入 2、国有土地使用权出让收入 3、国有土地收益基金收入 4、农业土地开发资金收入 5、城市基础设施配套费收入 6、车辆通行费

2017年决算数 17041146 5021 15479801 802912 7786 552823 101252 单位:万元 2018年执行数 (快报) 16146176 5284 14691994 759525 12218 460307 118341 7、污水处理费收入 91551 98507 说明:全市土地出让相关收入实际入库1574.1亿元,扣除按规定上缴省的新增建设用地土地有偿使用费、农田水利建设资金和农业土地开发资金7.9亿元,以及按规定转列一般公共预算的农田水利建设资金和教育资金19.8亿元,实际列基金的预算收入为1546.4亿元,包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入。

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表四:

2018年南京市性基金预算支出执行情况表

科目名称 性基金预算支出 文化体育与传媒支出 其中:国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 社会保障和就业支出 其中:大中型水库移民后期扶持基金支出 小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 城乡社区支出 其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 交通运输支出 其中:车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 商业服务业等支出 其中:旅游发展基金支出 其他支出 其中:彩票发行销售机构业务费安排的支出 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 2017年决算数 16100099 156 156 10380 5728 4652 15677250 14800682 328744 4743 475502 67579 112830 108276 4554 25 25 60548 11780 48309 单位:万元 2018年执行数 (快报) 1540 1330 1330 10009 6130 3879 15311484 14061669 732204 8473 427233 81905 127351 122034 5317 850 850 74884 16774 58086 — 9 —

科目编码 207 20707 208 20822 20823 212 21208 21210 21211 21213 21214 214 21462 21463 216 21660 229 22908 22960

科目编码 22904 232 23204 233 23304

科目名称 其他性基金及对应专项债务收入安排的支出 债务付息支出 其中:地方专项债务付息支出 债务发行费用支出 其中:地方专项债务发行费用支出 2017年决算数 459 235918 235918 2992 2992 2018年执行数 (快报) 24 370046 370046 2986 2986 — — 10

表五:

2018年南京市国有资本经营预算收入执行情况表

项目 国有资本经营收入 一、利润收入 其中:投资服务企业利润收入 建筑施工企业利润收入 房地产企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、利息收入 其中:国有控股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 三、国有产(股)权转让收入 四、其他国有资本经营预算收入

2630 46200 14994 2017年决算数 194295 142493 71338 10917 17675 42563 2972 2972 46154 4 360 104 单位:万元 2018年执行数 (快报) 152717 137259 86867 4238

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表六:

2018年南京市国有资本经营预算支出执行情况表

项目 国有资本经营预算支出 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 其中:其他解决历史遗留问题及改革成本支出 “三供一业”移交补助支出 二、国有企业资本金注入 其中:国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 其他国有企业资本金注入 三、国有企业性补贴 四、其他国有资本经营预算支出 其中:其他国有资本经营预算支出 转移性支出 一、调出资金 其中:国有资本经营预算调出资金 支出合计

37144 37144 37144 193752 88441 45200 7850 35391 10244 57533 57533 35748 35748 35748 146824 39096 39096 2017年决算数 156608 390 390 单位:万元 2018年执行数 (快报) 111076 4596 2358 2238 67384 63367 3987 30 — — 12

表七:

2018年南京市社会保险基金预算收入执行情况表 单位:万元 企业职工职工基本项目 收入合计 (一)当年收入 1、保险费收入 2、利息收入 3、财政补贴收入 4、其他收入 5、转移收入 (二)上级补助收入 说明: 合计 基本养老医疗保险保险基金 基金 工伤保险失业保险 生育保险基金 基金 基金 城乡居民城乡居民机关事业养老保险基本医疗单位养老基金 保险基金 保险基金 8848329 40881 2203761 8748214 4548391 2203761 7805852 43972 2154861 168854 712503 2992 58013 100115 2781 52887 92490 95434 44612 169 118 4001 76755 216621 170874 311043 318102 910292 76755 2096 170874 311043 318102 910292 74260 193081 140350 2465 30 9 416 7625 15490 470 43841 123086 679084 6767 1538 2078

30000 259744 193467 229123 54 691 11 7

1、按国家规定,居民养老、居民医保由财政对参保人员缴费和待遇给予补贴,生育保险和机关事业养老保险收支缺口由财政予以弥补。

2、其他收入主要是滞纳金收入。

3、转移收入主要是参保对象跨地区流动而划入的基金收入。

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表八:

2018年南京市社会保险基金预算支出执行情况表 单位:万元 企业职工职工基本项目 支出合计 (一)当年支出 合计 基本养老医疗保险保险基金 基金 工伤保险失业保险 生育保险基金 基金 基金 城乡居民城乡居民机关事业养老保险基本医疗单位养老基金 保险基金 保险基金 7271070 3613694 1828273 7055299 3406356 1828273 82800 274551 167519 248209 277306 778718 82800 266118 167519 248209 277306 778718 82800 262506 167519 247779 255527 778718

3612 8433 -6045 -57930 3355 430 62834 21779 40796 131574

1、社会保险待遇支出 6943627 3355726 1793052 2、其他支出 3、转移支出 (二)上解上级支出 本年收支结余 52173 59499 50630 30394 4827 215771 207338 1577259 1027187 375488 说明: 年末累计结余 10473927 6395601 2484313 155306 9636 9104 492087 104172 183708

1、其他支出主要是职工医保和居民医保的大病保险支出。 2、转移支出主要是参保对象跨地区流动而划出的基金支出。 3、上解上级支出是按省规定上缴的调剂金。

4、企业养老保险、职工医保基金累计结余较大,主要是社保缴费费率由国家和省确定,我市为劳动人口净流入大市,就业情况良好,平均3.3个缴费人员负担1个退休职工,高于全国2.75的平均水平。

5、部分险种收支不平衡,工伤、失业保险当期收不抵支,生育保险依靠财政补助实现收支平衡,但按照社保法规定,社会保险基金按照险种分别建账、分别核算,不得相互调剂使用。

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表九:

2018年市本级一般公共预算收入执行情况表

项目 一般公共预算收入 1、税收收入 地方部分 企业所得税(40%) 个人所得税(40%) 城市维护建设税 房产税 城镇土地使用税 土地 契税 其他各项税收 2、非税收入 专项收入 罚没收入 行政事业性收费等其他非税收入

2017年决算数 2125881 1176113 29337 30477 12511 31174 7656 428 442254 571308 8532 949768 445849 86965 416954 380000 530000 6000 900000 400000 90000 410000

年初预算 1900000 1000000 18000 22000 12000 25000 7000 380000 530000 6000 900000 400000 90000 410000

2018年 调整预算 执行数(快报) 2348292 1214211 22585 15228 14255 49997 5631 228 450336 651556 4395 1134081 1693 80974 883743 1900000 1000000 18000 22000 12000 25000 7000 单位:万元

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表十:

2018年市本级一般公共预算支出执行情况表

科目 编码

科目名称

2017年决算数

单位:万元

2018年执行数 增幅(%) (快报) 一般公共预算支出 3828207 4255749 11.2 201 一般公共服务支出 3560 3778 3.6 203 国防支出 2869 3522 22.8 204 公共安全支出 598730 781062 30.5 205 教育支出 303124 342440 13.0 206 科学技术支出 1432 83262 -42.0 207 文化体育与传媒支出 171696 199378 16.1 208 社会保障和就业支出 390342 406283 11.8 210 医疗卫生与计划生育支出 3542 368845 10.0 211 节能环保支出 57804 155846 169.6 212 城乡社区支出 562311 584946 4.0 213 农林水支出 88071 012 1.1 214 交通运输支出 349944 346112 -1.1 215 资源勘探信息等支出 53250 37914 -28.8 216 商业服务业等支出 40044 48030 19.9 217 金融支出 9158 32432 254.1 219 援助其他地区支出 8157 11306 38.6 220 国土海洋气象等支出 168 20026 18.6 221 住房保障支出 1059 226193 19.6 222 粮油物资储备支出 4407 5874 33.3 229 其他支出 212 747 252.4 232 债务付息支出 108826 134139 23.3 233 债务发行费支出 570 732 28.4 说明: 1、科学技术支出下降,主要是加大对区转移支付力度,原先反映在市本级的支出相应转列在区级;2018年科学技术支出市对区转移支付增加13.3亿元,还原后市本级同口径增幅为50.5%。

2、社会保障和就业支出为剔除上年增加生育保险财政补助因素后的同口径增幅。 3、医疗卫生与计划生育支出为剔除上年一次性建设项目等因素后的同口径增幅。

4、节能环保支出增幅较高,主要是根据、省要求,以往年度新能源汽车推广应用补贴清算规模增加。

5、城乡社区支出、交通运输支出增幅不高,主要是按照综合预算的原则,统筹使用性基金,相应一般公共预算支出减少。

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表十一:

2018年市本级一般公共预算支出执行情况表

(功能科目到款级)

单位:万元

科目编码 201 20101 20102 20103 20104 20105 20106 20107 20108 20110 20111 20113 20114 20115 20117 20123 20124 20125 20126 20128 20129 20131 20132 20133 20134 20136 20199 203

科目名称 一般公共预算支出 一般公共服务支出 事务 政协事务 (室)及相关机构事务 发展与改革事务 统计信息事务 财政事务 税收事务 审计事务 人力资源事务 纪检监察事务 商贸事务 知识产权事务 工商行政管理事务 质量技术监督与检验检疫事务 民族事务 宗教事务 港澳台侨事务 档案事务 民主党派及工商联事务 群众团体事务 (室)及相关机构事务 组织事务 宣传事务 事务 其他党事务支出 其他一般公共服务支出(款) 国防支出 2018年执行数 (快报) 4255749 3778 5404 4988 50269 22847 5386 11831 84831 7387 3825 42000 9863 2584 14050 29408 127 2777 5057 5397 4965 9116 11532 6113 5382 2074 6060 24375 3522 — 17 —

科目编码 20306 204 20401 20402 20404 20405 20406 20408 20499 205 20501 20502 20503 20504 20507 20508 20509 20599 206 20601 20602 20603 20604 20605 20606 20607 20699 207 20701 20702 20703 20704 20799 208 20801 20802 20805 20806 20807 — — 18

科目名称 国防动员 公共安全支出 武装 检察 司法 强制隔离戒毒 其他公共安全支出(款) 教育支出 教育管理事务 普通教育 职业教育 成人教育 特殊教育 进修及培训 教育费附加安排的支出 其他教育支出(款) 科学技术支出 科学技术管理事务 基础研究 应用研究 技术研究与开发 科技条件与服务 社会科学 科学技术普及 其他科学技术支出 文化体育与传媒支出 文化 文物 体育 新闻出版广播影视 其他文化体育与传媒支出(款) 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 民政管理事务 行政事业单位离退休 企业改革补助 就业补助 2018年执行数 (快报) 3522 781062 18814 626754 22021 49513 5670 7538 25259 342440 6146 183431 79233 787 9701 8844 34205 20093 83262 4265 1157 10082 20688 18584 2108 3229 23149 199378 115415 51576 157 436 15494 406283 27442 7465 61903 1288 44008

科目编码 20808 20809 20810 20811 20816 20820 20821 20825 20826 20827 209 210 21001 21002 21003 21004 21006 21007 21010 21011 21012 21099 211 21101 21102 21103 21110 21111 21113 21199 212 21201 21202 21203 21205 21206 21299 213 21301

科目名称 抚恤 退役安置 社会福利 残疾人事业 红十字事业 临时救助 特困人员救助供养 其他生活救助 财政对基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 其他社会保障和就业支出(款) 医疗卫生与计划生育支出 医疗卫生与计划生育管理事务 公立医院 基层医疗卫生机构 公共卫生 中医药 计划生育事务 食品和药品监督管理事务 行政事业单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 其他医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 环境保护管理事务 环境监测与监察 污染防治 能源节约利用(款) 污染减排 循环经济(款) 其他节能环保支出(款) 城乡社区支出 城乡社区管理事务 城乡社区规划与管理(款) 城乡社区公共设施 城乡社区环境卫生(款) 建设市场管理与监督(款) 其他城乡社区支出(款) 农林水支出 农业 2018年执行数 (快报) 8486 1214 38522 2760 1003 4339 523 3913 90323 30000 83094 368845 7003 111619

49 46815 567 13493 19904 22904 92861 53630 155846 4824 1822 10794 90992 12714 522 34178 584946 41130 11084 29331

85 1909 501407 012 17736 — 19 —

科目编码 21302 21303 21305 21307 21308 21399 214 21401 21403 21404 21405 21406 21499 215 21501 21502 21505 21506 21507 21508 21599 216 21602 21605 21606 21699 217 21799 219 21902 220 22001 22003 22004 22005 221 22101 22102 22103 — — 20

科目名称 林业 水利 扶贫 农村综合改革 普惠金融发展支出 其他农林水事务支出(款) 交通运输支出 公路水路运输 民用航空运输 成品油价格改革对交通运输的补贴 邮政业支出 车辆购置税支出 其他交通运输支出(款) 资源勘探信息等支出 资源勘探开发 制造业 工业和信息产业监管 安全生产监管 国有资产监管 支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出(款) 商业服务业等支出 商业流通事务 旅游业管理与服务支出 涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出(款) 金融支出 其他金融支出(款) 援助其他地区支出 教育 国土海洋气象等支出 国土资源事务 测绘事务 地震事务 气象事务 住房保障支出 保障性安居工程支出 住房改革支出 城乡社区住宅 2018年执行数 (快报) 12 586 1068 440 7254 2604 346112 43495 3000 32717 350 50402 216148 37914 1998 497 18362 4744 3458 8185 670 48030 17475 12105 13018 5432 32432 32432 11306 11306 20026 12745 3187 599 3495 226193 13315 204660 8218

科目编码 222 22201 22204 229 22999 232 23203 233 23303

科目名称 粮油物资储备支出 粮油事务 粮油储备 其他支出(类) 其他支出(款) 债务付息支出 地方一般债务付息支出 债务发行费用支出 地方一般债务发行费用支出 2018年执行数 (快报) 5874 1986 3888 747 747 134139 134139 732 732

— 21 —

表十二:

2018年市本级一般公共预算支出执行情况表

(经济分类)

单位:万元

科目编码 501 50101 50102 50103 50199 502 50201 50202 50203 50204 50205 50206 50207 50208 50209 50299 503 50301 50302 50303 50306 50307 50399 504 50401 50402 50404 50405 50499 — — 22

科目名称 一般公共预算支出 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出(一) 房屋建筑物购建 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出(二) 房屋建筑物购建 基础设施建设 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 2018年执行数 (快报) 4255749 906088 457792 107922 68309 272065 4431 109455 2884 6348 3340 55270 1401 24 12015 18304 237020 211626 16255 14678 2077 20182 3794 1540 25020 800 22774 824 228 394 科目编码 505 50501 50502 50599 506 50601 50602 507 50701 50702 50799 508 50801 50802 509 50901 50902 50905 50999 510 51002 511 51101 599 59999 科目名称 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出(一) 资本性支出(二) 对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出(一) 对企业资本性支出(二) 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 离退休费 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保障基金补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 其他支出 其他支出 2018年执行数 (快报) 630452 331541 238565 60346 795 75970 3025 485656 60378 533 424745 137050 1369 86 347182 8851 4656 75246 258429 213184 213184 134139 134139 637426 637426 说明:公务用车购置包含一般公务用车和执法执勤用车更新。

— 23 —

表十三:

2018年一般公共预算专项转移支付情况表

(按功能科目分类)

科目编码 201 203 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 220 221 222 229

国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 医疗卫生与计划生育支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 国土海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 其他支出

科目名称 合计 一般公共服务支出

省对市专项转移支付 998090 28265 2762 3575 24624 76717 9301 198580 35951 124494 13373 130954 129805 99382 69873 7967 39478 863 2126 单位:万元

市对区专项转移支付 1249088 20494 1610 27562 106730 109774 9058 214346 24466 33806 1562 252439 37193 1167 72667 6209 13348 390 5404 1379 — — 24

表十四:

2018年一般公共预算专项转移支付情况表

(分地区)

区级财政 合计 江北新区 玄武区 秦淮区 建邺区 鼓楼区 浦口区 栖霞区 雨花台区 江宁区 六合区 溧水区 高淳区 经济技术开发区

单位:万元

市对区专项转移支付 1249088 70710 103030 131628 52755 127812 59656 77716 109504 205141 109162 79060 97604 25310

— 25 —

表十五:

2018年市本级性基金预算收入执行情况表

项目 性基金预算收入 1、港口建设费收入 2、国有土地使用权出让收入 3、国有土地收益基金收入 4、农业土地开发资金收入 5、城市基础设施配套费收入 6、车辆通行费

2017年决算数 9153901 5021 8297686 453672 1561 227434 101252 单位:万元 2018年执行数 (快报) 6230670 5284 5544492 297594 5152 1691 118341 7、污水处理费收入 67275 70116 说明:市本级土地出让相关收入实际入库599.3亿元,扣除按规定上缴省的新增建设用地土地有偿使用费、农田水利建设资金和农业土地开发资金3.8亿元,以及按规定转列一般公共预算的农田水利建设资金和教育资金10.8亿元,实际列基金预算收入584.7亿元。包括国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入、农业土地开发资金收入。

— — 26

表十六:

2018年市本级性基金预算支出执行情况表

科目 编码 207 20707 212 21208 文化体育与传媒支出 其中:国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 城乡社区支出 其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 科目名称 性基金预算支出 决算数 5490632 19 19 5099363 4811842 55 2351 51015 111726 107172 4554 26081 6524 19557 125953 125953 1537 1537 单位:万元 (快报) 4331156

23 23 3984211 3443490 300000

10 181462 59249 127351 122034 5317 150 150 354 9500 26144 181978 181978 1799 1799

2017年 2018年执行数 21210 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 21211 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 21213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 21214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 214 21462 216 229 22908 232 23204 233 23304

交通运输支出 其中:车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出 商业服务业等支出 其他支出 其中:彩票发行销售机构业务费安排的支出 债务付息支出 其中:地方专项债务付息支出 债务发行费用支出 其中:地方专项债务发行费用支出 21463 港口建设费及对应专项债务收入安排的支出 21660 其中:旅游发展基金支出 22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

— 27 —

表十七:

2018年市本级国有资本经营预算收入执行情况表

项目 国有资本经营收入 一、利润收入 其中:投资服务企业利润收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入

2017年决算数 990 990 990 单位:万元 2018年执行数 (快报) 84460 84460 84460 — — 28

表十八:

2018年市本级国有资本经营预算支出执行情况表

项目 国有资本经营预算支出 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 其中:“三供一业”移交补助支出 二、国有企业资本金注入 其中:国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 转移性支出 一、调出资金 其中:国有资本经营预算调出资金 支出合计

990 11940 11940 11940 79798 53050 45200 7850 19000 19000 19000 2017年决算数 53050 单位:万元 2018年执行数 (快报) 60798 2238 2238 58560 57000 1560

— 29 —

表十九:

2018年市本级社会保险基金预算收入执行情况表 单位:万元 企业职工职工基本项目 合计 基本养老医疗保险保险基金 收入合计 (一)当年收入 1、保险费收入 2、利息收入 3、财政补贴收入 4、其他收入 5、转移收入 (二)上级补助收入 基金 工伤保险失业保险 生育保险基金 基金 基金 城乡居民城乡居民机关事业养老保险基本医疗单位养老基金 保险基金 保险基金 8383065 40881 2203761 8282950 4548391 2203761 7714170 43972 2154861 162196 346029 2992 57563 100115 2781 52887 92490 95434 44612 169 118 4001 76755 216621 170874 76755 2096 170874 74260 193081 140350 2465 30 9 416 7625 15490 470 30000 54 28584 135297 910292 28584 135297 910292 2832 651 24849 252 72413 679084 996 2078

61888 229123

7

说明: 收支缺口由 财政予以弥补。

1、按国家规定,居民养老、居民医保由财政对参保人员缴费和待遇给予补贴,生育保险和机关事业养老保险2、其他收入主要是滞纳金收入。

3、转移收入主要是参保对象跨地区流动而划入的基金收入。

— — 30

表二十:

2018年市本级社会保险基金预算支出执行情况表 单位:万元 企业职工职工基本项目 合计 基本养老医疗保险保险基金 支出合计 (一)当年支出 基金 工伤保险失业保险 生育保险基金 基金 基金 城乡居民城乡居民机关事业养老保险基本医疗单位养老基金 保险基金 保险基金 91158 778718 91158 778718 83633 778718 7525 14 3033 29533 44139 131574 92837 183708 68622 3613694 1828273 693 3406356 1828273 82800 274551 167519 82800 266118 167519 82800 262506 167519 3612 8433 -6045 -57930 25551 25551 25537 1、社会保险待遇支出 6549491 3355726 1793052 2、其他支出 3、转移支出 (二)上解上级支出 本年收支结余 37919 59083 50630 30394 4827 215771 207338 1520801 1027187 375488 3355 9104 年末累计结余 10000038 6395601 2484313 155306 9636 说明: 1、其他支出主要是职工医保和居民医保的大病保险支出。 2、转移支出主要是参保对象跨地区流动而划出的基金支出。 3、上解上级支出是按省规定上缴的调剂金。

— 31 —

— 32

— 2019年预算草案二、

表二十一:

2019年南京市一般公共预算收入表

项目 一般公共预算收入 1、税收收入 地方部分 企业所得税(40%) 个人所得税(40%) 城市维护建设税 房产税 城镇土地使用税 土地 契税 环境保护税 其他各项税收 2、非税收入 专项收入 罚没收入 行政事业性收费等其他非税收入

单位:万元 预算数 15870000 13550000 5350000 2600000 500000 1000000 539000 200000 1020000 1900000 66000 375000 2320000 980000 160000 1180000

— 33 —

表二十二:

科目编码 201 203 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 224 227 232 233 229 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出

2019年南京市一般公共预算支出表

科目名称 一般公共预算支出 一般公共服务支出 2018年预算数 12652072 1198343 3965 952780 2393873 691609 285799 1496774 824178 272826 1656357 660035 420378 459420 148163 62693 47693 67846 516636 16580 170733 174844 2409 128138 单位:万元 2019年预算数 13980076 1413084 2943 1010542 2608599 765433 3091 1522750 997088 237158 1947213 6114 442499 472950 117836 32811 84406 68104 742814 13928 26101 199081 235976 1100 117025 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 债务付息支出 债务发行费支出 其他支出 — — 34

表二十三:

2019年南京市性基金预算收入表

项目 性基金预算收入 1、港口建设费收入 2、国有土地使用权出让收入 3、国有土地收益基金收入 4、农业土地开发资金收入 5、城市基础设施配套费收入 6、车辆通行费 7、污水处理费收入 8、其他性基金收入

预算数 150571 4000 13682175 714100 12425 432000 1171 92300 3000 单位:万元

— 35 —

表二十四:

2019年南京市性基金预算支出表

科目编码 212 21208 21210 21211 21213 21214 214 21462 21463 232 23204 233 23304

城乡社区支出 其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 交通运输支出 其中:车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 债务付息支出 其中:地方专项债务付息支出 债务发行费用支出 其中:地方专项债务发行费用支出 科目名称 性基金预算支出 单位:万元 预算数 14398696 138847 12632214 714100 11150 431883 95300 118355 114355 4000 394168 394168 1526 1526 — — 36

表二十五:

2019年南京市国有资本经营预算收入表

项目 国有资本经营收入 一、利润收入 其中:运输企业利润收入 投资服务企业利润收入 其他国有资本经营预算企业利润收入 二、股利、股息收入 其中:国有控股公司股利、股息收入 其他国有资本经营预算企业股利、股息收入 三、其他国有资本经营预算收入

单位:万元 预算数 140087 1369 717 106047 30200 563 454 109 2560

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表二十六:

2019年南京市国有资本经营预算支出表

项目 国有资本经营预算支出 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 其中:其他解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 其中:国有经济结构调整支出 公益性设施投资支出 前瞻性战略性产业发展支出 其他国有企业资本金注入 三、其他国有资本经营预算支出 转移性支出 一、调出资金 其中:国有资本经营预算调出资金 支出合计

38093 38093 38093 140087 单位:万元 预算数 101994 1975 1975 86686 57217 3153 26000 316 13333 — — 38

表二十七:

2019年南京市社会保险基金预算收入表 单位:万元 企业职工职工基本项目 合计 基本养老医疗保险保险基金 收入合计 (一)当年收入 1、保险费收入 2、利息收入 3、财政补贴收入 4、委托投资收益 5、其他收入 6、转移收入 (二)上级补助收入 基金 工伤保险失业保险生育保险基金 基金 基金 城乡居民城乡居民机关事业单基本养老基本医疗位基本养老保险基金 保险基金 保险基金 304530 412665 304530 412665 41314 6066 83690 1270 803410 803410 539934 1467 262000

9579592 51735 2408369 9187282 4801272 2408369 80520 4623832 2344743 191673 110100 871265 10260 2944 59051 10260 2800 54280 59693 111 3822 63293 218660 1730 63293 214813 1730 60969 204077 153530 2300 24 9 350 3847 10377 400 25000 256560 327705 590 9

392310 388463 说明: 1、2019年企业养老、职工医保、失业、工伤、生育、机关事业养老、城乡居民医保七个险种实行市级统筹。 2、按国家规定,居民养老、居民医保由财政对参保人员缴费和待遇给予补贴,生育保险和机关事业养老保险收支缺口由财政予以弥补。

3、其他收入主要是滞纳金收入。

4、转移收入主要是参保对象跨地区流动而划入的基金收入。

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表二十八:

2019年南京市社会保险基金预算支出表 单位:万元 企业职工职工基本项目 合计 基本养老医疗保险保险基金 支出合计 (一)当年支出 基金 工伤保险失业保险生育保险基金 基金 基金 城乡居民城乡居民机关事业单基本养老基本医疗位基本养老保险基金 保险基金 保险基金 802423 802423 802423

80872 4831198 1994628 7827078 3776637 1994628 91660 323746 178842 261279 407096 91660 314513 178842 261279 407096 91660 311404 178842 260870 390854 3109 9233 88 409 43251 16242 5569 70077 社会保险待遇支出 7714880 3718437 1960390 1、2、其他支出 3、转移支出 45604 66594 58200 29362 4876 (二)上解上级支出 1063794 1054561 本年收支结余 688720 358537 413741 -28367 -105086 10848051 6623346 27055 124782 522991 987 84785

说明: 年末累计结余 6178 518837 1、其他支出主要是职工医保和居民医保的大病保险支出。 2、转移支出主要是参保对象跨地区流动而划出的基金支出。

3、工伤保险和失业保险基金当期收支缺口,主要原因是按照国家和省关于减轻企业负担的统一要求,工伤保险降低了基准缴费费率并实行浮动费率,失业保险加大促进就业支出并扩大促进就业支出范围。缺口由基金历年结余予以弥补。

4、生育保险基金预算按照国家和省的统一要求仍然是单独编制的,待职工医保和生育保险基金合并的方案明确后按要求予以调整。因提高支付待遇以及国家二孩的放开等因素影响,收不抵支,暂由市财政预算安排补助资金2.5亿元。

5、上解上级支出是按照省下达的调剂金测算数填列。目前,我市已就企业养老保险基金调剂金测算口径向省专题汇报,省同意在执行过程中进行调整。

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表二十九:

2019年市本级一般公共预算收入表

项目 一般公共预算收入 1、税收收入 地方部分 企业所得税(40%) 个人所得税(40%) 城市维护建设税 房产税 土地 契税 其他各项税收 2、非税收入 专项收入 罚没收入 行政事业性收费等其他非税收入

单位:万元 预算数 2100000 1100000 20000 15000 7000 50000 6000 455000 542000 5000 1000000 170000 80000 750000

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表三十:

2019年市本级一般公共预算支出表

(按功能科目分类)

科目编码 201 203 204 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 216 217 219 220 221 222 224 227 232 233 国防支出 公共安全支出 教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 金融支出 援助其他地区支出 自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 粮油物资储备支出 灾害防治及应急管理支出 预备费 债务付息支出 债务发行费用支出

科目名称 一般公共预算支出 一般公共服务支出

预算数 4973663 445262 2286 593319 2535 280517 182256 569479 422336 127087 381200 354343 309928 88869 57294 22432 18157 17949 337466 9972 6228 50000 54398 350 - 单位:万元 增幅(%) 14 21.3 10.8 2.9 9.7 13.1 8.2 6.6 25.3 13.8 11.6 11 2.5 0.5 -26.8 -0.8 80.9 -10.8 50.5 -5.7 — — 42

表三十一:

2019年市本级一般公共预算支出明细表

(按功能科目分类)

单位:万元

科目代码 201 20101 2010101 2010102 2010103 2010104 2010105 2010106 2010108 2010109 2010199 20102 2010201 2010202 2010204 2010205 20103 2010301 2010302 2010303 2010308 2010309 2010350 2010399 20104

科目名称 一般公共预算支出 一般公共服务支出 事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 会议 立法 监督 代表工作 信访工作 其他事务支出 政协事务 行政运行 一般行政管理事务 政协会议 委员视察 (室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 信访事务 参事事务 事业运行 其他(室)及相关机构事务支出 发展与改革事务 预算数 4973663 445262 4767 2022 1412 29 477 160 190 285 15 177 3233 2038 679 410 106 39374 11301 14717 6949 1503 25 3572 1308 22376 — 43 —

科目代码 2010401 2010402 2010406 2010408 2010499 20105 2010501 2010505 2010506 2010507 2010508 2010599 20106 2010601 2010602 2010603 2010699 20107 2010799 20108 2010801 2010802 2010803 2010804 2010806 2010850 20109 20110 2011001 2011007 2011008 2011050 2011099 20111 — — 44

科目名称 行政运行 一般行政管理事务 社会事业发展规划 物价管理 其他发展与改革事务支出 统计信息事务 行政运行 专项统计业务 统计管理 专项普查活动 统计抽样调查 其他统计信息事务支出 财政事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 其他财政事务支出 税收事务 其他税收事务支出 审计事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 审计业务 信息化建设 事业运行 其他审计事务支出 人力资源事务 行政运行 博士后日常经费 引进人才费用 事业运行 其他人力资源事务支出 纪检监察事务 预算数 8604 2797 129 491 10356 3773 2053 252 203 495 190 581 13250 4431 2120 169 6530 102000 102000 5442 3353 15 115 954 156 449 400 28216 184 670 22973 14 2745 25718 科目代码 2011101 2011102 2011104 2011150 2011199 20113 2011301 2011302 2011303 2011304 2011307 2011308 2011399 20123 2012301 2012302 2012350 2012399 20125 2012501 2012502 2012505 20126 2012601 2012604 20128 2012801 2012802 2012804 20129 20129 2012901 2012902 2012906

科目名称 行政运行 一般行政管理事务 大案要案查处 事业运行 其他纪检监察事务支出 商贸事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 对外贸易管理 国内贸易管理 招商引资 其他商贸事务支出 民族事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他民族事务支出 港澳台侨事务 行政运行 一般行政管理事务 事务 档案事务 行政运行 档案馆 民主党派及工商联事务 行政运行 一般行政管理事务 参政议政 其他民主党派及工商联事务支出 群众团体事务 行政运行 一般行政管理事务 工会事务 预算数 5524 5046 30 230 14887 7224 51 322 91 290 90 410 380 4533 1005 23 87 3419 1598 812 27 759 4486 1963 2523 3450 2567 410 275 198 18370 4241 1727 11049 — 45 —

科目代码 2012950 2012999 20131 2013101 2013102 2013199 20132 2013201 2013202 2013250 2013299 20133 2013301 2013302 2013303 2013350 2013399 20134 2013401 2013402 2013403 2013404 2013405 2013450 2013499 20136 2013601 2013602 2013699 20137 2013799 20138 2013801 2013802 — — 46

科目名称 事业运行 其他群众团体事务支出 (室)及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 其他(室)及相关机构事务支出 组织事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他组织事务支出 宣传事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 事业运行 其他宣传事务支出 事务 行政运行 一般行政管理事务 机关服务 宗教事务 华侨事务 事业运行 其他事务支出 其他党事务支出 行政运行 一般行政管理事务 其他党事务支出 事务 其他事务支出 市场监督管理事务 行政运行 一般行政管理事务 预算数 81 1272 8483 5967 2416 100 5652 2819 2512 146 175 2850 1922 122 308 401 97 3183 1718 625 47 539 184 48 23 5301 2808 1995 498 10 10 5 26 1923 科目代码 2013804 2013805 2013806 2013808 2013811 2013812 2013850 20139 20199 2019901 2019999 203 20306 2030699 204 20401 20402 20404 20405 20406 20408 20499 205 20501 2050101 2050102 2050199 20502 2050201 2050202 2050203 2050204 2050205 2050299

科目名称 市场监督管理专项 市场监管执法 消费者权益保护 信息化建设 标准化管理 药品事务 事业运行 其他市场监督管理事务 其他一般公共服务支出 国家赔偿费用支出 其他一般公共服务支出 国防支出 国防动员 其他国防动员支出 公共安全支出 武装 检察 司法 强制隔离戒毒 其他公共安全支出 教育支出 教育管理事务 行政运行 一般行政管理事务 其他教育管理事务支出 普通教育 学前教育 小学教育 初中教育 高中教育 高等教育 其他普通教育支出 预算数 24678 539 883 939 203 472 16051 11831 65529 500 65029 2286 2286 2286 593319 5369 431058 14325 27154 4715 5555 85830 2535 5004 3334 378 1292 188215 7025 2053 4067 51279 80687 43106 — 47 —

科目代码 20503 2050302 2050303 2050305 2050399 20504 2050403 20507 2050701 2050702 20508 2050801 2050802 20509 2050903 2050904 2050905 2050999 20599 2059999 206 20601 2060101 2060199 20602 2060204 20603 2060302 2060399 20604 2060402 2060404 20605 2060502 — — 48

科目名称 职业教育 中专教育 技校教育 高等职业教育 其他职业教育支出 成人教育 成人高等教育 特殊教育 特殊学校教育 工读学校教育 进修及培训 教师进修 干部教育 教育费附加安排的支出 城市中小学校舍建设 城市中小学教学设施 中等职业学校教学设施 其他教育费附加安排的支出 其他教育支出 其他教育支出 科学技术支出 科学技术管理事务 行政运行 其他科学技术管理事务支出 基础研究 重点实验室及相关设施 应用研究 社会公益研究 其他应用研究支出 技术研究与开发 应用技术研究与开发 科技成果转化与扩散 科技条件与服务 技术创新服务体系 预算数 746 167 14257 47461 465 743 743 10268 7940 2328 7740 902 6838 41087 14005 5390 4793 169 310532 310532 280517 3583 1513 2070 10030 10030 15587 6587 9000 53950 15750 38200 84597 20000 科目代码 2060599 20606 2060601 20607 2060701 2060702 2060703 2060704 2060705 2060799 20608 2060801 20699 2069999 207 20701 2070101 2070102 2070104 2070105 2070106 2070108 2070109 2070111 2070112 2070114 2070199 20702 2070204 2070205 2070299 20703 2070301 2070305

科目名称 其他科技条件与服务支出 社会科学 社会科学研究机构 科学技术普及 机构运行 科普活动 青少年科技活动 学术交流活动 科技馆站 其他科学技术普及支出 科技交流与合作 国际交流与合作 其他科学技术支出 其他科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 文化和旅游 行政运行 一般行政管理事务 图书馆 文化展示及纪念机构 艺术表演场所 文化活动 群众文化 文化创作与保护 文化和旅游市场管理 旅业业务管理 其他文化和旅游支出 文物 文物保护 博物馆 其他文物支出 体育 行政运行 体育竞赛 预算数 597 19 19 3425 7 173 37 95 1370 961 35 35 107411 107411 182256 85582 5080 143 5175 1618 80 435 1773 280 1255 935 68807 45775 10563 35043 169 21631 1110 621 — 49 —

科目代码 2070306 2070307 2070308 2070309 2070399 20706 2070699 20708 20709 20799 2079902 2079903 2079999 208 20801 2080101 2080102 2080105 2080106 2080108 2080109 2080111 2080112 2080199 20802 2080201 2080206 2080207 2080208 2080299 20805 2080502 2080504 2080506 — — 50

科目名称 体育训练 体育场馆 群众体育 体育交流与合作 其他体育支出 新闻出版电影 其他新闻出版电影支出 广播电视 其他广播电视支出 其他文化体育与传媒支出 宣传文化发展专项支出 文化产业发展专项支出 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 人力资源和社会保障管理事务 行政运行 一般行政管理事务 劳动保障监察 就业管理事务 信息化建设 社会保险经办机构 公共就业服务和职业技能鉴定机构 劳动人事争议调解仲裁 其他人力资源和社会保障管理事务支出 民政管理事务 行政运行 民间组织管理 行政区划和地名管理 基层政权和社区建设 其他民政管理事务支出 行政事业单位离退休 事业单位离退休 未归口管理的行政单位离退休 机关事业单位职业年金缴费支出 预算数 9438 536 686 11 9229 75 75 185 185 29007 9253 5500 14254 569479 22651 3480 4701 1187 2007 2220 7998 235 441 383 29745 1831 355 100 23585 3874 68571 6334 8055 54180 科目代码 2080599 20806 2080699 20807 2080701 2080702 2080704 2080711 2080712 2080713 2080799 20808 20809 20809 2080901 2080902 2080903 2080999 20810 2081001 2081002 2081004 2081005 20811 2081101 2081104 2081105 2081106 2081107 2081199 20816 2081601 2081699 20819

科目名称 其他行政事业单位离退休支出 企业改革补助 其他企业改革发展补助 就业补助 就业创业服务补贴 职业培训补贴 社会保险补贴 就业见习补贴 高技能人才培养补助 求职创业补贴 其他就业补助支出 抚恤 其他优抚支出 退役安置 退役士兵安置 移交的离退休人员安置 移交离退休干部管理机构 其他退役安置支出 社会福利 儿童福利 老年福利 殡葬 社会福利事业单位 残疾人事业 行政运行 残疾人康复 残疾人就业和扶贫 残疾人体育 残疾人生活和护理补贴 其他残疾人事业支出 红十字事业 行政运行 其他红十字事业支出 最低生活保障 预算数 3 15000 15000 29000 8303 2485 10044 2100 571 85 5412 17440 17440 13051 25 15 411 12600 63060 8405 31639 2300 20716 31650 798 1675 538 10 15000 13629 1237 500 737 20000 — 51 —

科目代码 2081901 2081902 20820 2082001 2082002 20821 2082102 20826 2082602 2082699 20827 2082703 20828 2082804 2082805 209 20901 210 21001 2100101 2100199 21002 2100201 2100202 2100203 2100204 2100205 2100206 2100207 2100208 2100299 21003 2100399 21004 — — 52

科目名称 城市最低生活保障金支出 农村最低生活保障金支出 临时救助 临时救助支出 流浪乞讨人员救助支出 特困人员救助供养 农村特困人员救助供养支出 财政对基本养老保险基金的补助 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 财政对其他基本养老保险基金的补助 财政对其他社会保险基金的补助 财政对生育保险基金的补助 退役军人管理事务 拥军优属 供应 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 卫生健康支出 卫生健康管理事务 行政运行 其他卫生健康管理事务支出 公立医院 综合医院 中医(民族)医院 传染病医院 职业病防治医院 精神病医院 妇产医院 儿童医院 其他专科医院 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机构支出 公共卫生 预算数 10000 10000 7300 4300 3000 1550 1550 171000 88000 83000 5000 5000 1295 195 1100 71929 71929 422336 9715 2733 6982 138191 39510 7467 18666 901 10976 3282 9330 359 47700 6020 6020 59915 科目代码 2100401 2100402 2100405 2100406 2100407 2100408 2100409 2100410 2100499 21006 2100601 21007 2100716 2100717 2100799 21011 2101101 21012 2101201 2101299 21013 2101301 2101399 21099 2109901 211 21101 2110101 2110102 2110104 21102 2110204 21103 2110302

科目名称 疾病预防控制机构 卫生监督机构 应急救治机构 采供血机构 其他专业公共卫生机构 基本公共卫生服务 重大公共卫生专项 突发公共卫生事件应急处理 其他公共卫生支出 中医药 中医(民族医)药专项 计划生育事务 计划生育机构 计划生育服务 其他计划生育事务支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 财政对基本医疗保险基金的补助 财政对职工基本医疗保险基金的补助 财政对其他基本医疗保险基金的补助 医疗救助 城乡医疗救助 其他医疗救助支出 其他卫生健康支出 其他卫生健康支出 节能环保支出 环境保护管理事务 行政运行 一般行政管理事务 生态环境保护宣传 环境监测与监察 核与辐射安全监督 污染防治 水体 预算数 6757 2434 5786 9223 3849 22000 8400 50 1418 2500 2500 746 141 15 590 38440 38440 124200 8000 116200 10500 9000 1500 32108 32108 127087 3844 1481 1344 1020 11 11 72651 63400 — 53 —

科目代码 2110399 21104 2110401 21110 2111001 21111 2111102 2111199 21113 2111301 21199 2119901 212 21201 2120101 2120102 2120104 2120106 2120107 2120109 2120110 2120199 21202 2120201 21203 2120399 21205 2120501 21206 2120601 21299 2129901 213 21301 — — 54

科目名称 其他污染防治支出 自然生态保护 生态保护 能源节约利用 能源节约利用 污染减排 生态环境执法监察 其他污染减排支出 循环经济 循环经济 其他节能环保支出 其他节能环保支出 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行 一般行政管理事务 执法 工程建设管理 市政公用行业市场监管 住宅建设与房地产市场监管 执业资格注册、资质审查 其他城乡社区管理事务支出 城乡社区规划与管理 城乡社区规划与管理 城乡社区公共设施 其他城乡社区公共设施支出 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 建设市场管理与监督 建设市场管理与监督 其他城乡社区支出 其他城乡社区支出 农林水支出 农业 预算数 9251 16000 16000 16537 16537 23 1813 7110 479 479 82 82 381200 35067 10787 2827 6063 1885 943 4923 94 7545 1620 1620 82 82 120 120 1806 1806 333945 333945 354343 140793 科目代码 2130101 2130102 2130104 2130106 2130108 2130109 2130110 2130112 2130114 2130121 2130122 2130124 2130125 2130126 2130135 2130152 2130199 21302 2130204 2130209 2130211 2130234 21303 2130301 2130304 2130305 2130306 2130308 2130309 2130310 2130311 2130312 2130314 2130316

科目名称 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 科技转化与推广服务 病虫害控制 农产品质量安全 执法监管 农业行业业务管理 对外交流与合作 农业结构调整补贴 农业生产支持补贴 农业组织化与产业化经营 农产品加工与促销 农村公益事业 农业资源保护修复与利用 对高校毕业生到基层任职补助 其他农业支出 林业 事业机构 森林生态效益补偿 动植物保护 防灾减灾 水利 行政运行 水利行业业务管理 水利工程建设 水利工程运行与维护 水利前期工作 水利执法监督 水土保持 水资源节约管理与保护 水质监测 防汛 农田水利 预算数 23 1127 4408 1511 209 1959 494 22 34 2200 6320 5435 2750 4500 651 190 41604 52 544 3800 4 942 107659 1925 2117 45159 16650 1570 384 10 0 60 9232 27480 — 55 —

科目代码 2130317 2130333 2130399 21305 2130599 21306 2130603 21307 2130701 2130799 21308 2130803 21399 2139999 214 21401 2140101 2140102 2140106 2140109 2140110 2140111 2140112 2140123 2140136 2140199 21405 2140504 2140599 21499 2149901 2149999 215 21505 — — 56

科目名称 水利技术推广 信息管理 其他水利支出 扶贫 其他扶贫支出 农业综合开发 产业化发展 农村综合改革 对村级一事一议的补助 其他农村综合改革支出 普惠金融发展支出 农业保险保费补贴 其他农林水支出 其他农林水支出 交通运输支出 公路水路运输 行政运行 一般行政管理事务 公路养护 交通运输信息化建设 公路和运输安全 公路还贷专项 公路运输管理 航道维护 水路运输管理支出 其他公路水路运输支出 邮政业支出 行业监管 其他邮政业支出 其他交通运输支出 公共交通运营补助 其他交通运输支出 资源勘探信息等支出 工业和信息产业监管 预算数 150 28 2005 19000 19000 2000 2000 72432 61700 10732 4170 4170 3000 3000 309928 62963 2284 2290 54 45 21500 2460 10525 9 3048 13459 656 80 576 246309 1335 56974 88869 63877 科目代码 2150502 2150508 2150510 21507 2150701 2150702 2150799 21508 21509 21599 2159999 216 21602 2160201 2160202 2160299 21606 2160699 21699 2169999 217 21799 2179901 219 21902 220 22001 2200101 2200102 2200107 2200114 2200199 22005 2200501

科目名称 一般行政管理事务 无线电监管 工业和信息产业支持 国有资产监管 行政运行 一般行政管理事务 其他国有资产监管支出 支持中小企业发展和管理支出 其他支持中小企业发展和管理支出 其他资源勘探信息等支出 其他资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 商业流通事务 行政运行 一般行政管理事务 其他商业流通事务支出 涉外发展服务支出 其他涉外发展服务支出 其他商业服务业等支出 其他商业服务业等支出 金融支出 其他金融支出 其他金融支出 援助其他地区支出 教育 自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行 一般行政管理事务 自然资源社会公益服务 地质矿产资源利用与保护 其他自然资源事务支出 气象事务 行政运行 预算数 325 110 63442 2474 1702 203 568 518 518 22000 22000 57294 14 886 59 700 17340 17340 38310 38310 22432 22432 22432 18157 18157 17949 12849 3158 1191 5836 22 400 3099 8 — 57 —

科目代码 2200504 2200506 2200507 2200508 2200509 2200510 22099 2209901 221 22101 2210105 2210106 2210107 22102 2210201 2210202 2210203 22103 2210399 222 22201 2220101 2220112 2220199 22204 2220401 2220499 224 22401 2240101 2240102 2240150 2240199 22405 — — 58

科目名称 气象事业机构 气象探测 气象信息传输及管理 气象预报预测 气象服务 气象装备保障维护 其他自然资源海洋气象等支出 其他自然资源海洋气象等支出 住房保障支出 保障性安居工程支出 农村危房改造 公共租赁住房 保障性住房租金补贴 住房改革支出 住房公积金 提租补贴 购房补贴 城乡社区住宅 其他城乡社区住宅支出 粮油物资储备支出 粮油事务 行政运行 粮食财务挂账利息补贴 其他粮油事务支出 粮油储备 储备粮油补贴 其他粮油储备支出 灾害防治及应急管理支出 应急管理事务 行政运行 一般行政管理事务 事业运行 其他应急管理支出 地震事务 预算数 201 1250 40 275 174 295 2000 2000 337466 16800 1500 12500 2800 308520 63255 245201 12145 12145 9972 3487 832 530 2125 85 6085 400 6228 2584 1988 254 172 170 4 科目代码 2240501 2240505 2240507 2240599 22407 2240799 22499 227 232 23203 2320301 2320304 233 23303

行政运行 地震预测预报 地震应急救援 科目名称 预算数 378 39 10 217 200 200 2800 50000 54398 54398 538 500 350 350 其他地震事务支出 自然灾害救灾及恢复重建支出 其他自然灾害生活救助支出 其他灾害防治及应急管理支出 预备费 债务付息支出 地方一般债务付息支出 地方一般债券付息支出 地方其他一般债券付息支出 债务发行费用支出 地方一般债务发行费用支出

— 59 —

表三十二:

2019年市本级一般公共预算支出表

(按经济科目分类)

科目代码 501 50101 50102 50103 50199 502 50201 50202 50203 50204 50205 50206 50207 50208 50209 50299 503 50302 50303 50306 50307 50399 504 50401 — — 60

科目名称 一般公共预算支出 机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 委托业务费 公务接待费 因公出国(境)费用 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 机关资本性支出(一) 基础设施建设 公务用车购置 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 机关资本性支出(二) 房屋建筑物构建 单位:万元 预算数 4973663 830846 535586 96772 100271 98217 486198 133174 6187 7358 7981 30071 1627 2328 12904 18775 265792 43811 5026 400 16625 301 21459 723 23400 科目代码 50402 50404 50405 50499 505 50501 50502 50599 506 50601 50602 507 50701 50702 50799 508 50801 50802 509 50901 50902 50905 50999 510 51002 511 51101 51103 513 51301 51302 514 51401

科目名称 基础设施建设 设备购置 大型修缮 其他资本性支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 其他对事业单位补助 对事业单位资本性补助 资本性支出(一) 资本性支出(二) 对企业补助 1 利息补贴 其他对企业补助 对企业资本性支出 对企业资本性支出(一) 对企业资本性支出(二) 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 离退休费 其他对个人和家庭补助 对社会保障基金补助 对社会保险基金补助 债务利息及费用支出 国内债务付息 国内债务发行费用 转移性支出 上下级间转移性支出 援助其他地区支出 预备费及预留 预备费 预算数 13544 2067 6653 26700 787697 355787 429810 2100 180202 136018 44184 516172 229714 2000 284458 36100 22000 14100 184431 8306 3128 114820 58177 300200 300200 54748 54398 350 0025 865768 24257 50000 50000 — 61 —

科目代码 599 59999

其他支出 其他支出 科目名称 预算数 540869 540869 — — 62

表三十三:

2019年市本级一般公共预算基本支出表

(按经济科目分类)

科目编码 501 50101 50102 50103 50199 502 50201 50202 50203 50204 50206 50208 50209 50299 505 50501 50502 509 50901 50902 50905 50999

机关工资福利支出 工资奖金津补贴 社会保障缴费 住房公积金 其他工资福利支出 机关商品和服务支出 办公经费 会议费 培训费 专用材料购置费 公务接待费 公务用车运行维护费 维修(护)费 其他商品和服务支出 对事业单位经常性补助 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 社会福利和救助 助学金 离退休费 其他对个人和家庭补助

科目名称 合计 单位:万元

预算数 1453941 830846 535586 96772 100271 98217 113458 60394 1391 2707 886 1200 12520 3599 30761 421052 355787 65265 88585 1248 2824 77681 6832

— 63 —

表三十四:

2019年市级对区税收返还和转移支付预算表

(分地区)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 玄武区 秦淮区 建邺区 鼓楼区 浦口区 栖霞区 雨花台区 江宁区 六合区 溧水区 高淳区 经济技术开发区 考核奖补据实结算 地区 合计 江北新区 税收返还 预算数 442000 -23631 55311 69975 122407 85578 62880 80219 48406 -42290 41227 39705 53465 -151252

一般性转移支付 预算数 419732 6815 13131 179 12050 20019 15578 18387 14196 36937 30557 23309 23949 2244 186081

专项转移支付 预算数 523848 4930 13808 12841 3956 12471 136 5756 12954 34555 44473 31684 38074 294682 153 13206 7780 9210 5070 840 单位:万元 其中: 提前下达 59925 8176 说明:

1、部分区税收返还为负,主要是2016年全面“营改增”后,按五五分成比例划定原和营业税的上解及补助基数,部分区上解数大于补助数,两项相抵税收返还为负。

2、一般性转移支付41.97亿元中,含专项转一般性转移支付33.97亿元、一般性转移支付8亿元。

3、税收返还44.2亿元加上一般性转移支付8亿元,共52.2亿元。

— —

表三十五:

2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表

(分项目)

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

项目 合计 高层次人才引进 人才宁聚计划 创新型企业培育 对区(高新园区)激励性转移支付 工业和信息化专项 空港枢纽经济区产业发展 服务业提升 开放型经济发展 总部经济发展专项 美丽乡村建设 特色小镇建设 城市维护管理 城建专项 市级PPP项目以奖代补 城乡低保 居民医保(含新农合) 社会救助(含惠民医疗) 各类社会福利 涉军优抚安置 城乡居民养老 残疾人事业 就业服务资金 公租房货币化保障 新五区住房保障补助

专项转移支付 预算数 523848 9000 55382 1500 7020 10830 5000 53620 7000 10500 1500 2400 116200 6750 11300 32650 75312 2380 1136 2800 8000 单位:万元

附:专项转一般性转移支付预算数 339732 2670 12100 20000 4120 20000 24800 12500 12000 3995 — 65 —

序号 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

教育公用经费补助 项目 专项转移支付 预算数 627 附:专项转一般性转移支付预算数 20000 3500 40000 43250 10585 37400 22000 助学及免学费补助 布局调整项目补助 教育升级发展专项 素质教育提升及内涵发展 城乡教育均衡发展 基本公共卫生服务 重大公共卫生项目 综合医改补助 计划生育奖励补助 农业保险 扶贫开发专项 国家省现代农业生产发展资金配套 农业公益性服务项目建设保障资金 连片推进耕地质量提升专项资金 村级公益事业建设补助 文体惠民资金 重要生态保护区域补偿 环保能力建设 建筑节能推广 社区建设 社区党组织经费等补助 基层补助 大学生村官 食品药品安全 放心消费工程 农贸市场提档升级 老旧小区管理 7261 8600 2030 4170 15840 3000 7000 50000 9000 1500 1000 2580 600 5000 18525 1435 4322 630 1111 919 7230 2000 — — 66

表三十六:

2019年市本级一般公共预算对下专项转移支付表

(按功能科目分类)

科目编码 201 205 206 208 210 211 212 213 215 216 221 224

教育支出 科学技术支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 住房保障支出 灾害防治及应急管理支出 一般公共服务

科目名称 对下专项转移支付预算 预算数 523848 1111 627 9000 132938 135481 5190 12900 133460 58372 20269 14300 200 单位:万元

— 67 —

表三十七:

2019年市本级一般公共预算平衡情况表

收 入 项 目 1.市本级一般公共预算收入 2.上级补助收入 (1)返还性收入 (2)一般性转移支付收入 3.下级上解收入 (1)按固定上解收入 (2)按增量上解收入 4.调入资金 (1)调入预算稳定调节基金 市本级总财力 说明:

预算数 2100000

支 出 项 目 单位:万元

预算数 4110420

1.市本级直接支出 970000 2.上解上级支出 820000 (1)固定上解支出 150000 (2)增量上解支出 2600000 2300000 3.补助下级支出 (1)返还性支出 8000 ② 534000 114000 1385580 442000 ③ 300000 (2)一般性转移支付支出 其中:规定一般性转移支付 专项转列一般支出 500000 419732 80000 ④ 339732 523848 26000 0

617000500000 (3)专项转移支付支出 4.地方一般债务还本支出 ①

0

市本级总支出

617000 1、市本级当年可用财力(需市审批)=①-②-③-④=500亿元 ,其中上解、返还、一般性转移支付(不含专项转列部分)支出按、省、市财政确定。

2、可用财力支出500亿元,主要用于市本级一般公共预算支出和一般债还本支出,其中:市本级一般公共预算支出主要包括市本级直接支出、专项转移支付、专项转列一般性转移支付支出三部分,合计497.4亿元。

— — 68

表三十八:

2019年市本级性基金预算收入表

项目 性基金预算收入 1、国有土地使用权出让收入 2、城市基础设施配套费收入 3、国有土地收益基金收入 4、农业土地开发资金收入 5、车辆通行费 6、港口建设费收入 7、污水处理费收入

预算数 63251 5636000 200000 294000 4000 1171 4000 70000 单位:万元

— 69 —

表三十九:

2019年市本级性基金预算支出表

科目编码 212 21208 2120801 2120802 2120803 2120804 2120805 2120806 2120811 21210 2121001 21211 21213 2121399 21214 2121401 214 21462 2146201 2146202 2146299 21463 2146399 232 23204 2320411 — — 70

单位:万元

科目名称 性基金预算支出 预算数 6295501 5949770 5381770 2173514 2013300 1035862 24800 32000 8394 93900 294000 294000 4000 200000 200000 70000 70000 118355 114355 92700 4300 17355 4000 4000 227026 227026 227026 城乡社区支出 其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市建设支出 农村基础设施建设支出 补助被征地农民支出 土地出让业务支出 公共租赁住房支出 国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 农业土地开发资金安排的支出 城市基础设施配套费安排的支出 其他城市基础设施配套费安排的支出 污水处理费安排的支出 污水处理设施建设和运营 交通运输支出 其中:车辆通行费安排的支出 公路还贷 还贷公路养护 其他车辆通行费安排的支出 港口建设费安排的支出 其他港口建设费安排的支出 债务付息支出 其中:地方专项债务付息支出 国有土地使用权出让金债务付息支出 科目编码 233 23304 2330411

债务发行费用支出 科目名称 其中:地方专项债务发行费用支出 国有土地使用权出让金债务发行费用支出 预算数 350 350 350

— 71 —

表四十:

2019年市本级性基金预算支出表

科目编码 502 50299 503 50301 50302 50305 50399 511 51101 51103 513 51301 599 59999

机关商品和服务支出 其他商品和服务支出 机关资本性支出(一) 房屋建筑物购建 基础设施建设 土地征迁补偿和安置支出 其他资本性支出 债务利息及费用支出 国内债务付息 国内债务发行费用 转移性支出 上下级间转移性支出 其他支出 其他支出 科目名称 性基金预算支出 (按经济科目分类)

单位:万元 预算数 6295501 5670126 93900 3074962 2499514 1750 227376 227026 350 3000 3000 388355 388355 说明:财政部要求自2018年起编制性基金预算经济分类支出表。

— — 72

表四十一:

2019年市本级性基金对下专项转移支付表

科目编码 212 21208 2120801 2120802 21213 2121399

城乡社区支出 其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 征地和拆迁补偿支出 土地开发支出 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 科目名称 对下转移支付预算 单位:万元 预算数 1859000 1859000 1819000 804000 1015000 40000 40000

— 73 —

表四十二:

2019年市本级国有资本经营预算收入表

项目 国有资本经营收入 一、利润收入 其中:投资服务企业利润收入 二、股利、股息收入 三、产权转让收入 四、清算收入 五、其他国有资本经营预算收入

预算数 106047 106047 106047 单位:万元 — — 74

表四十三:

2019年市本级国有资本经营预算支出表

项目 国有资本经营预算支出 一、解决历史遗留问题及改革成本支出 二、国有企业资本金注入 其中:国有经济结构调整支出 前瞻性战略性产业发展支出 三、其他国有资本经营预算支出 转移性支出 一、调出资金 其中:国有资本经营预算调出资金 支出合计

23000 23000 23000 106047 82047 56047 26000 1000 单位:万元 预算数 83047

— 75 —

表四十四:

2019年市本级国有资本经营预算支出表

(按经济科目分类)

项目 国有资本经营预算支出 一、对企业补助 费用补贴 利息补贴 其他对企业补助 二、对企业资本性支出 对企业资本性支出(一) 对企业资本性支出(二) 三、转移性支出 上下级间转移性支出 援助其他地区支出 债务转贷 调出资金

23000 23000 1000 82047 82047 单位:万元 预算数 106047 1000 — — 76

表四十五:

2019年市本级社会保险基金预算收入表 单位:万元 企业职工职工基本项目 合计 基本养老医疗保险保险基金 收入合计 (一)当年收入 1、保险费收入 2、利息收入 3、财政补贴收入 4、委托投资收益 5、其他收入 6、转移收入 (二)上级补助收入 基金 工伤保险失业保险生育保险基金 基金 基金 城乡居民城乡居民机关事业单基本养老基本医疗位基本养老保险基金 保险基金 保险基金 29941 412665 29941 412665 2498 410 83690 1270 803410 803410 539934 1467 262000

9305003 51735 2408369 12693 4801272 2408369 8013273 4623832 2344743 186017 110100 1446 10260 2944 58753 10260 2800 54280 59693 111 3822 63293 218660 1730 63293 214813 1730 60969 204077 153530 2300 24 9 350 3847 10377 400 25000 26741 327705 292 9

392310 388463 说明: 1、2019年企业养老、职工医保、失业、工伤、生育、机关事业养老、城乡居民医保七个险种实行市级统筹。 2、按国家规定,居民养老、居民医保由财政对参保人员缴费和待遇给予补贴,生育保险和机关事业养老保险收支缺口由财政予以弥补。

3、其他收入主要是滞纳金收入。

4、转移收入主要是参保对象跨地区流动而划入的基金收入。

— 77 —

表四十六:

2019年市本级社会保险基金预算支出表 单位:万元 企业职工职工基本项目 支出合计 (一)当年支出 2、其他支出 3、转移支出 (二)上解上级支出 本年收支结余 说明: 合计 基本养老医疗保险保险基金 基金 工伤保险失业保险生育保险基金 基金 基金 城乡居民城乡居民机关事业单基本养老基本医疗位基本养老保险基金 保险基金 保险基金 27741 407096 27741 407096 27732 390854 16242 9 2200 31504 5569 70077 987 84785 802423 802423 802423

8657334 4831198 1994628 7593540 3776637 1994628 45604 66194 58200 1063794 1054561 29362 4876 91660 323746 178842 91660 314513 178842 91660 311404 178842 3109 9233 1、社会保险待遇支出 7481742 3718437 1960390 7669 358537 413741 -28367 -105086 10360718 6623346 27055 124782 522991 88 6178 年末累计结余 1、其他支出主要是职工医保和居民医保的大病保险支出。 2、转移支出主要是参保对象跨地区流动而划出的基金支出。

3、工伤保险和失业保险基金当期收支缺口,主要原因是按照国家和省关于减轻企业负担的统一要求,工伤保险降低了基准缴费费率并实行浮动费率,失业保险加大促进就业支出并扩大促进就业支出范围。缺口由基金历年结余予以弥补。

4、生育保险基金预算按照国家和省的统一要求仍然是单独编制的,待职工医保和生育保险基金合并的方案明确后按要求予以调整。因提高支付待遇以及国家二孩的放开等因素影响,收不抵支,暂由市财政预算安排补助资金2.5亿元。

5.上解上级支出是按照省下达的调剂金测算数填列。目前,我市已就企业养老保险基金调剂金测算口径向省专题汇报,省同意在执行过程中进行调整。

— — 78

表四十七:

2019年市本级预算重点项目安排表

序号 一 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 1

项目目录 总计 科技创新与产业发展 人才引进专项 人才安居购房补贴和租赁补贴资金 高校毕业生面试补贴 综合性科学中心建设 产业创新培育 创新型企业培育 新型研发机构建设 知识产权强市 应用研发及成果转移转化 实体经济融资扶持 民营企业转贷互助基金 区域产业能力提升 科技创新基金 工业和信息化专项 技术装备投入普惠性奖补 重点产业扶持发展 新兴产业发展基金 开放型经济发展

另外:省补资金及其他资金安排 单位:万元 全口径资金安排总计 当年财政预算安排 合计 一般公共预算 性基金 4790255 2715365 20740 563840 39743 233 15000 1100 229850 10030 43550 47200 18500 10000 15750 820 20000 84502 59502 25000 87980 44817 563840 39743 233 15000 1100 229850 10030 43550 47200 18500 10000 15750 820 20000 84502 59502 25000 87980 44817 698160 5488415 462800 10260 22800 7800 15000 62543 31443 30000 1100 146000 375850 10030 43550 5000 52200 18500 10000 15750 1000 20000 20000 100000 280000 100000 80000 100000 14000 65820 20000 40000 100000 3502 59502 100000 105000 100000 101980 44817 — 79 —

(一) 泛宁聚计划人才引领 (二) 科技创新产业化 (三) 先进制造业振兴 (四) 现代服务业发展 当年财政预算安排 序号 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 二 项目目录 总部经济发展 空港枢纽经济区产业发展 港口物流发展 服务业提升 会展经济 旅游业发展 文化产业发展 体育产业发展 美丽乡村建设 特色小镇建设 现代农业发展 农业绿色发展 农业公共服务 城市管理与建设 合计 5000 1500 6950 7020 2800 10463 8450 980 121765 55620 7000 40155 9060 9930 2053610 150000 1903610 900000 120,000 457310 119600 10000 93900 2500 3000 539499 20000 31550 13100 20000 297300 一般公共预算 性基金 另外:省补资金及其他资金安排 全口径资金安排总计 5000 1500 6950 7020 2800 5000 1500 6950 7020 2800 10463 8450 980 121765 55620 7000 40155 9060 9930 3100 16510 150000 239100 16510 14000 24463 8450 980 121765 55620 7000 40155 9060 9930 (五) 现代农业农村发展 97200 2150810 150000 97200 2000810 900000 120000 10000 83000 4200 35000 2000 5000 307300 540310 123800 20000 10000 93900 2500 3000 138160 2310965 574499 22000 31550 18100 (一) 城市维护管理 (二) 城市建设 1 2 3 4 5 6 7 8 9 三 1 2 3 城建专项 其中:水环境治理 地铁建设项目 交通建设项目 水利建设与水务维护 5000平米以下棚户区改造补助 颐和路片区改造建设资本金 公共租赁住房购建 市级PPP项目以奖代补 基建发展专项 社会保障和社会发展 城乡低保 社会救助 各类社会福利 94000 806000 21,000 99,000 297300 10000 447310 119600 20000 10000 2500 3000 507499 32000 93900 2172805 1762425 410380 20000 31550 13100 (一) 社会保障 — — 80

当年财政预算安排 序号 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 项目目录 残疾人事业 涉军优抚安置 就业服务资金 新五区住房保障补助及公租房货币化保障 计划生育奖励补助 矿山关闭职工补贴 社会保险征缴经费 企业退休人员社会化管理服务经费 农副产品平价商店 城乡居民医保 城乡居民养老 生育保险基金财政补助 被征地农民基本生活及纳入城镇职工社会保险补助 机关事业养老保险基金补助 市属事改企原退休人员补助 企业离休干部补助 教育公用经费补助 助学及免学费补助 素质教育提升 城乡教育均衡发展 重点教育建设项目 教育布局调整 学前教育、校园环境等教育升级发展 国企职教幼教退休教师生活补贴 公交企业经营补贴 116200 88000 5000 32000 83000 11000 22139 347000 25020 17400 15100 159800 28400 53000 46500 1780 249205 106835 合计 14530 45150 29000 10800 15030 1000 2000 一般公共预算 性基金 另外:省补资金及其他资金安排 全口径资金安排总计 14530 45150 29000 10800 15030 1000 2000 14530 45150 29000 10800 15030 1000 2000 7200 800 20000 7200 800 116200 88000 25000 32000 83000 11000 22139 347000 25020 17400 15100 159800 28400 53000 46500 1780 249205 106835 — 81 —

116200 88000 5000 32000 83000 11000 22139 (二) 教育 347000 25020 17400 15100 159800 28400 53000 46500 1780 249205 106835 (三) 公共交通 1

当年财政预算安排 序号 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 项目目录 公交乘车优惠补贴 其他优惠乘渡补贴 新能源公交车更新补助 公交场站建设 过江隧道运营维护 地铁运营补贴 基本公共卫生服务 重大公共卫生项目 综合医改补助 医疗保险改革补助 扶贫开发专项 连片推进耕地质量提升专项资金 村级公益事业建设补助 农业保险 农村综合改革专项 国家、省现代农业生产发展资金配套 农业公益性服务项目建设保障资金 气象检测 中山陵免费开放 玄武湖免费开放 文体惠民资金 文化事业发展 文化场馆展陈 科普专项经费 城墙博物馆改扩建 南京新闻客户端项目补助 合计 65000 9130 17500 7000 3740 40000 146810 22000 8400 69970 440 96232 18000 50000 7300 4170 5512 3000 7000 1250 982 6000 4622 18205 9253 11372 1990 4100 1000 一般公共预算 性基金 另外:省补资金及其他资金安排 全口径资金安排总计 65000 9130 17500 7000 3740 40000 146810 22000 8400 69970 440 96232 18000 50000 7300 4170 5512 3000 7000 1250 65000 9130 17500 7000 3740 40000 146810 22000 8400 69970 440 96232 18000 50000 7300 4170 5512 3000 7000 1250 982 6000 4622 18205 9253 11372 1990 4100 1000 (四) 公共医疗卫生服务 (五) 扶贫及支农保障 (六) 文体科普惠民 41000 12000 19000 3000 1392 18000 4622 37205 9253 14372 1990 4100 1000 — — 82

当年财政预算安排 序号 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 项目目录 南京新媒体大厦建设资本金 水上运动学校迁建 青奥体育公园场馆建设 绿色南京 重要生态保护区域补偿 环保专项 高污染车淘汰更新 农村污水处理设施 污水处理运营维护补助 农村道路绿化专项奖补资金 新能源汽车推广补贴 建筑节能推广 地质灾害防治 十三五规划重点基建项目 十三五规划重点信息化项目建设 城市警备防务与基层补助 轨道交通常态化安检 公共租赁住房管理 社区建设 社区党组织经费等专项 消防、交管设施维护 大学生村官 食品药品安全 放心消费工程 农贸市场提档升级 粮食专项补助 安全生产专项 政务信息化、智慧南京建设 公共区域wifi无线网络免费开放 合计 35100 3000 4000 240075 23800 28600 6000 9000 6300 145000 3000 15511 600 22 455342 53000 61066 11676 21500 4500 23525 1940 10000 820 8800 2010 7680 9040 2900 14000 750 15511 600 22 181762 273580 一般公共预算 性基金 另外:省补资金及其他资金安排 全口径资金安排总计 35100 3000 35100 3000 4000 135275 104800 2000 7000 60460 35460 25000 1700 3000 11000 300535 23800 060 6000 9000 6300 170000 3000 15511 600 22 457042 53000 61066 11676 21500 4500 23525 1940 10000 820 8800 2010 7680 9040 2900 14000 750 (七) 生态环境保护 21800 28600 6000 9000 6300 65000 80000 (八) 社会管理及其他公共服务 53000 61066 11676 21500 4500 23525 1940 10000 820 8800 2010 7680 9040 2900 14000 750

— 83 —

当年财政预算安排 序号 17 18 19 20 21

项目目录 投资重点建设项目 住宅二次供水设施改造 老旧小区管理 对区级基础设施配套费补助 国家赔偿 合计 74635 7000 2000 138000 500 一般公共预算 53121 性基金 21514 另外:省补资金及其他资金安排 全口径资金安排总计 76335 7000 2000 138000 500 1700 7000 2000 500 138000 — — 84

表四十八:

2019年市本级部门收支预算汇总表

序号

财政拨款

收入

往年结余等其他资金 单位:万元

支出 部门名称 收入 总计 一般公共性预算 5070 4790 2790 2629 1998 2359 5930 5611 15343 2469 1708 2188 2445 1535 4825 9953 1738 基金 事业 收入 支出 总计 基本 支出 项目 支出 合计 3535195 1742753 14559 1538245 239638 3535195 28825 8770 5070 4883 2790 2629 1998 2359 5930 5611 15343 2469 1708 2188 2445 1535 4825 9953 1738 92 5070 4883 2790 2629 1998 2359 5930 5611 3985 3053 21 1731 1685 16 3445 5056 8385 1902 1311 1406 1615 1437 3713 6729 1419 1085 1830 149 8 313 695 2486 554 6958 567 398 782 830 98 1112 3225 319

1 中国党南京员会 2 中国党南京员会组织部 3 中国党南京员会宣传部 4 中国党南京员会委员会 中国党南京员会统一战线工作部 南京市人民代表大会常务委员会 5 中国党南京员会老干部局 6 7 8 南京市 9 中国党南京市纪律检查委员会 10 中国党南京员会市级机关工作委员会 中国党南京员会工作办公室 15343 2469 1708 2188 2445 1535 4825 9953 1738 11 南京市法制办公室 12 13 南京市外事办公室 14 南京市侨务办公室 15 中国人民政治协商会议江苏省南京员会 中国国际贸易促进委员会南京市分会 16 南京市发展和改革委员会 17 18 南京市 19 南京市中级人民 20 江苏省南京市人民 21 南京市司法局

601777 5452 26886 20915 12181 26312 20805 12181 56135 601777 505129 968 574 110 26886 20915 22310 17917 9913 4576 2999 2268

12181 — 85 —

收入 序号 部门名称 收入 总计 财政拨款 一般公共性预算 34949 4624 5962 9928 7271 3909 12613 653 597 651 679 255 322 484 301 3068 3298 1961 348 555 1375 5226 1721 1298 7156 3595 356 5190 419 352 2934 5524 875 825 基金 事业 收入 往年结余等其他资金 3717 274 支出 总计 67513 4624 5962 10203 7271 3909 13910 653 597 651 679 255 322 484 301 3335 4015 1961 348 555 1375 5506 1721 1298 7156 3595 356 5290 419 352 2934 9166 980 825 支出 基本 支出 项目 支出 22 南京市机关事务管理局 23 南京市统计局 24 南京市物价局 25 南京市财政局 26 南京市审计局 27 南京市民族宗教事务局 28 南京市食品药品监督管理局 29 中国委员会南京员会 67513 4624 5962 10203 7271 3909 13910 653 597 651 679 255 322 484 301 3335 4015 1961 348 555 1375 5506 1721 1298 7156 3595 356 5290 419 352 2934 9166 980 825 28846 39586 27927 3480 5740 7870 6032 1951 9815 543 497 551 582 185 230 381 232 2297 2725 1394 293 4 1170 4457 1663 651 6545 3271 294 2677 249 327 1932 02 485 800 1144 222 2332 1239 1957 4095 110 100 100 97 70 92 103 69 1038 1290 566 55 66 205 1049 59 7 611 324 61 2613 170 25 1003 27 495 25

1297 267 717 281 100 105 30 中国民主同盟南京员会 31 中国民主促进会南京员会 32 中国民主建国会南京员会 33 民主自治同盟南京员会 34 中国致公党南京员会 35 中国农工民主党南京员会 36 九三学社南京员会 37 中国主义青年团南京员会 38 南京市妇女联合会 39 南京市文学艺术界联合会 40 南京市同胞联谊会 41 南京市归国华侨联合会 42 江苏省南京市工商业联合会 43 南京市总工会 44 南京市供销合作总社 45 南京仲裁委员会办公室 46 南京市国有资产监督管理委员会 47 南京市安全生产监督管理局 48 南京市社会主义学院 49 南京铁路运输 50 南京市驻上海办事处 51 南京市参事室 52 南京市信访局 53 南京市政务服务管理办公室 54 南京市驻北京办事处 55 南京网络安全和信息化领导小组办公室 33 — — 86

收入 序号 部门名称 收入 总计 财政拨款 一般公共性预算 17108 16742 1394 846 41215 4429 1872 2447 4659 1292 8475 543 49022 1123 2792 8880 50537 8005 15314 46 8488 9762 11507 619 25963 9109 317 5946 20229 2143 基金 事业 收入 往年结余等其他资金 403 530 304 支出 总计 支出 基本 支出 项目 支出 56 南京市教育局 57 南京市科学技术委员会 58 南京市体育局 59 南京市地方志编撰委员会办公室 60 南京市地震局 61 南京市质量技术监督局 62 南京市档案局 63 南京市科学技术协会 南京市社会科学界联合会 65 66 侵华日军南京大遇难同胞纪念馆 中国党南京员会党史工作办公室 324335 255907 175 17271 1394 846 67246 4429 2176 2447 4659 1292 12583 750 71663 1123 2866 8880 73843 8005 16723 46 8488 9762 22729 819 25963 9109 317 2966 4623 5946 20229 2143 68427 324335 217888 1046 78 175 17271 1394 846 67246 4429 2176 2447 4659 1292 12583 750 71663 1123 2866 8880 73843 8005 16723 46 8488 9762 22729 819 9109 317 2966 4623 5946 13396 13770 1070 580 3152 1299 1843 1747 1146 5617 378 4192 3502 325 266 1277 877 604 2912 146 6967 372

26031 25276 41970

67 中国党南京员会党校 68 《金陵瞭望》杂志社 69 南京市民政局 70 南京市卫生和计划生育委员会 71 南京市红十字会 72 南京市残疾人联合会 73 南京市环境保护局 74 南京市交通运输局 75 南京市规划局 76 南京市住房保障和房产局 77 南京市绿化园林局 78 南京市雨花台烈士陵园管理局 79 南京市信息中心 80 南京市国土资源局 81 南京市土地储备中心 82 南京市人民防空办公室 83 南京金融票据中心 84 南京市散装水泥管理办公室 85 南京市体育彩票管理中心 86 南京市福利彩票发行中心 87 南京住房公积金管理中心 88 南京市水务局 中国党南京员会农村工作委员会

4109 207 5699 74 16942 66 44 200 42440 29223 796 1804 6261 6278 12269 4090 7069 2063 13054 619 754 283 946 780 3946 141 1819 327 1062 2619 1727 4454 574 1418 7699 9675 200 8355 35 2020 3843 2000 5338 324

130 132803 1490783 20304 130 1533932 109958

16617 1409 54795 19048

4778 25963 5425 20538

2966 4623 20229 2143 — 87 —

收入 序号 部门名称 收入 总计 财政拨款 一般公共性预算 2379 136 8798 24120 41033 16161 13938 11659 4493 47151 2109 1968 1445 21942 基金 1226 事业 收入 往年结余等其他资金 1155 434 5 7031 支出 总计 3534 9232 33271 45554 13983 7711 47293 2109 1968 1445 支出 基本 支出 23 8088 8135 26957 13965 11000 10024 3277 1804 1304 1157 184 项目 支出 1170 5601 1097 6315 2196 2983 1635 4433 305 6 288 3452

90 南京市气象局 91 南京市工商行政管理局 92 南京市经济和信息化委员会 93 南京市城乡建设委员会 94 南京市人力资源和社会保障局 95 南京市城市管理局 96 南京市农业委员会 97 南京市商务局 98 南京市旅游委员会 99 南京市文化广电新闻出版局 100 南京市机构编制委员会办公室 101 中国党南京员会研究室 102 南京市金融发展办公室 其他及涉密部门 3534 136 9232 33271 45554 16161 13983 11659 7711 47293 2109 1968 1445 21942 136 4521 45 29978 15576

16161 11659 143 3218 26046 21248

21942 说明:以上部门为机构改革方案确定前的组成部门,改革到位后将进行预算调整。

— — 88

表四十九:

2019年市本级部门基本支出预算汇总表

(按经济科目分类)

序号

单位名称

基本支出 单位:万元

小计 工资福商品和服对个人和家利支出 务支出 庭补助支出 其他 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

合计: 中国党南京员会 中国党南京员会组织部 中国党南京员会宣传部 中国党南京员会委员会 中国党南京员会老干部局 中国党南京员会统一战线工作部 南京市人民代表大会常务委员会 南京市 中国党南京市纪律检查委员会 中国党南京员会市级机关工作委员会 南京市法制办公室 中国党南京员会工作办公室 南京市外事办公室 南京市侨务办公室 中国人民政治协商会议江苏省南京员会 南京市发展和改革委员会 中国国际贸易促进委员会南京市分会 南京市 南京市中级人民 江苏省南京市人民 南京市司法局 南京市机关事务管理局 南京市统计局 南京市物价局 28825 1474297 1207202 3985 3053 21 1731 1685 16 3445 5056 8385 1902 1311 1406 1615 1437 3713 6729 1419 3119 2449 2093 1428 1220 1205 2503 3985 81 1480 1053 1066 1278 1103 2657 4999 1102 403 340 292 180 216 1 353 531 1265 204 142 150 168 152 376 698 152 60131 2702 1811 1097 20100 381 599 1747 28479

344 119 175 170 74 200 248 491 90 86 49 50 46 98

387 153 395 243 159 74 148 120 140 581 59 41 42 49 43 99

831 201 124 41

505129 415377 22310 17284 17917 14117 9913 7832 18063 11557 1814 511 1546 443 692 291 1381 190 317 107 541 170

39586 17915 3480 5740 2675 4431 — —

基本支出 序号 单位名称 小计 工资福商品和服对个人和家利支出 务支出 庭补助支出 6182 4651 1436 69 380 3 377 426 142 169 283 157 1851 2243 911 204 371 877 2476 1133 555 2404 2675 237 2152 188 210 1512 5667 337 680 1029 805 187 2071 65 60 68 75 26 31 48 29 217 241 160 36 59 123 458 160 62 488 418 41 332 39 40 217 502 109 85 25318 1262 1658 其他 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 南京市财政局 南京市审计局 南京市民族宗教事务局 南京市食品药品监督管理局 中国委员会南京员会 中国民主同盟南京员会 中国民主促进会南京员会 中国民主建国会南京员会 民主自治同盟南京员会 中国致公党南京员会 中国农工民主党南京员会 九三学社南京员会 中国主义青年团南京员会 南京市妇女联合会 南京市文学艺术界联合会 南京市同胞联谊会 南京市归国华侨联合会 江苏省南京市工商业联合会 南京市总工会 南京市供销合作总社 南京仲裁委员会办公室 南京市国有资产监督管理委员会 南京市安全生产监督管理局 南京市社会主义学院 南京铁路运输 南京市驻上海办事处 南京市参事室 南京市信访局 南京市政务服务管理办公室 南京市驻北京办事处 南京网络安全和信息化领导小组办公室 南京市教育局 南京市科学技术委员会 南京市体育局 7870 6032 1951 9815 543 497 551 582 185 230 381 232 2297 2725 1394 293 4 1170 4457 1663 651 6545 3271 294 2677 249 327 1932 02 485 800 429 230 390 185 272 57

563 216 81 57 88 61 9 22 38 39 156 195 284 45 45 135 17 15 18 20 7 8 12 7 72 46 40 9 14 35

1415 108 327 12 3561 79 6 134 15 68 145 43 21 92 99 11 60 7 9 58

97 137 28 1 12 34

217888 175775 13396 10237 13770 9817 13978 2817 1552 345 1939 355

— — 90

基本支出 序号 单位名称 小计 工资福商品和服对个人和家利支出 务支出 庭补助支出 9 447 171 68 2610 393 141 213 170 119 617 18 4210 其他 40 22

59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92

南京市地方志编撰委员会办公室 南京市地震局 南京市质量技术监督局 南京市档案局 南京市科学技术协会 南京市社会科学界联合会 侵华日军南京大遇难同胞纪念馆 中国党南京员会党史工作办公室 中国党南京员会党校 《金陵瞭望》杂志社 南京市民政局 南京市卫生和计划生育委员会 南京市红十字会 南京市残疾人联合会 南京市环境保护局 南京市交通运输局 南京市规划局 南京市住房保障和房产局 南京市绿化园林局 南京市雨花台烈士陵园管理局 南京市信息中心 南京市国土资源局 南京市土地储备中心 南京市人民防空办公室 南京金融票据中心 南京市散装水泥管理办公室 南京市体育彩票管理中心 南京市福利彩票发行中心 南京住房公积金管理中心 南京市水务局 中国党南京员会农村工作委员会 南京市气象局 南京市工商行政管理局 南京市经济和信息化委员会 1191 580 16 43 25276 21444 3152 1299 1843 1747 1146 5617 378 2446 884 1512 1477 813 3865 348 1092 130 223 238 57 33 182 90 36 61 68 32

975 159 4 8

42440 330 3953 1188 90979 866 31 143 25 54

1533932 421232 1020856 796 1804 6261 9 1425 4833 91 182 823 6246 786 1236 503 588 207 1194 50 605 167 26 33 158 400 1745 194 2 1049 840 420 185 4125 349 419 192 867 127 440 119 1002 220 66 62

54795 44076 6278 4882 12269 10039 4090 7069 2063 3028 5260 1728 13054 10771 619 5425 754 283 946 780 3946 543 4074 586 225 913 614 3442 8 191 5 21

585 162 1 22 0 8 104 10

141 11423 1819 23 8088 8135 1390 15 5856 5840 1286 437 181 102 55 78

946 237 1258 197

— 91 —

基本支出 序号 单位名称 小计 工资福商品和服对个人和家利支出 务支出 庭补助支出 3014 4214 1751 1113 1121 372 2242 217 159 134 16740 其他 93 94 95 96 97 98 99 南京市城乡建设委员会 南京市人力资源和社会保障局 南京市城市管理局 南京市农业委员会 南京市商务局 南京市旅游委员会 南京市文化广电新闻出版局 26957 212 29978 23390 13965 10950 11000 10024 3277 8217 6957 2477 2484 195 16 710 842 421 1351 319 1672 274 332 96

26046 20933 1804 1304 1157 184 1485 1090 974 1652 2031 840 44 9 7 29 58 46 41 68 100 南京市机构编制委员会办公室 101 中国党南京员会研究室 102 南京市金融发展办公室 说明: 各项社会保险费等。

2、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

其他及涉密部门 1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的

3、对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

— — 92

表五十:

2019年市本级一般公共预算“三公”经费及

会议费、培训费、机关运行经费表

项目 一、“三公”经费支出合计 1.因公出国(境)费 2.公务用车购置及运行维护费 公务用车购置 公务用车运行维护费 3.公务接待费 二、会议费 三、培训费 四、机关运行经费

2018年预算数 23600 3000 100 400 16000 4200 7600 14731 122678 单位:万元

2019年预算数 23043 3000 16043 400 153 4000 7100 14151 124941

— 93 —

— 94

— 三、地方债务情况

表五十一:

2018年南京市地方一般债务情况表

项目 一、地方一般债务限额 二、当年地方一般债券发行额 三、地方一般债务余额

2017年执行数 11060000 1915354 10421591 单位:万元 2018年执行数 (快报) 11370000 2058700 10239763

— 95 —

表五十二:

2018年南京市地方专项债务情况表

项目 一、地方专项债务限额 二、当年地方专项债券发行额 三、地方专项债务余额

2017年执行数 15050000 3398125 13149761 单位:万元 2018年执行数 (快报) 16182000 3274500 13953432 说明:按照苏财债〔2018〕因省未发行部分新增专项债券(涉及我市额度3.8亿元),58号文要求,将原2018年6月下达我市专项债务限额1622亿元调整为专项限额1618亿元。

— — 96

表五十三:

2018年市本级地方一般债务情况表

项目 一、地方一般债务限额 二、当年地方一般债券发行额 三、地方一般债务余额

2017年执行数 5219000 697954 5076241 单位:万元 2018年执行数 (快报) 5279000 9260 4845884

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表五十四:

2018年市本级地方专项债务情况表

项目 一、地方专项债务限额 二、当年地方专项债券发行额 三、地方专项债务余额

2017年执行数 85000 1753600 79256 单位:万元

2018年执行数 (快报) 8010000 2060460 6771660 说明:2018年市本级专项债务限额及余额变化,主要是江北新区相关债务从市本级中划转。

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四、省提前下达转移支付情况

表五十五:

省提前下达2019年度转移支付情况表

科目 编码 205 206 207 208 210 211 212 213 214 215 216 222 229

教育支出 科学技术支出 文化旅游体育与传媒支出 社会保障和就业支出 卫生健康支出 节能环保支出 城乡社区支出 农林水支出 交通运输支出 资源勘探信息等支出 商业服务业等支出 粮油物资储备支出 其他支出 4707 2232 51133 3208 53085 133707 2500 3633 525 135 335 4483 19821

科目名称 合计 347 162 专项转移支付 255212 (按功能科目分类)

单位:万元

一般性转移支付 56931 16003

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