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内控审计经理岗位职责

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  1、根据集团发展战略要求,完成部门工作目标,主持内外部审计监督工作,保障集团控制力度,防范运营风险并实现长期可持续发展;

  2、主持拟订集团内部审计制度流程和监察制度流程,经审批后监督执行;

  3、主持集团内部经营审计及专项审计工作,编制审计报告,提出问题和调整建议,报决策委员会作为决策依据;?

  4、负责公司经营活动内控流程审计及合规化管理,监督公司相关部门执行内部管理制度和业务规则,根据法律、法规和准则的.变化,及时建议并督导公司有关部门修改、完善有关管理制度和业务流程;

  5、对公司新业务、新产品提供法律合规建议,提供风险评估,对风险进行识别及管控;

  6、建立和维护与外部审计机构的长期合作关系,负责协调外部审计工作,负责汇总、分析、报告并执行外审建议;?

  7、集团重要工作推进和重大决议执行的监督执行。

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